阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué)2020年度單位決算
目 錄
第一部分 阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué)2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué)2020年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué)2020年度單位決算情況
第一部分 阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué)的主要職責(zé)有:
1. 貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,對(duì)學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育等方面的教育。
2. 配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員適齡少年入學(xué),嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué),承擔(dān)初中教育教學(xué)任務(wù)。
3. 制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
4. 按照教育主管部門(mén)發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱,組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)。
二、單位決算構(gòu)成
阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué)2020年度單位部門(mén)決算僅包括單位本級(jí)決算,無(wú)其他下屬單位決算。
第二部分 阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué)2020年度單位決算表
收入支出決算總表
|
|
|
公開(kāi)01表 |
||
部門(mén): |
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
||
欄 次 |
|
|
|
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
6713.8 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
118.1 |
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
五、事業(yè)收入 |
1.54 |
五、教育支出 |
6032.21 |
||
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
||
七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
||
八、其他收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
298.14 |
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
121.85 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
304.21 |
||
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
||
|
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
||
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
||
|
|
二十三、其他支出 |
|
||
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
||
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
||
|
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|
||
本年收入合計(jì) |
6715.84 |
本年支出合計(jì) |
6874.52 |
||
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
158.68 |
結(jié)余分配 |
|
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||
|
|
|
|
||
總計(jì) |
6874.52 |
總計(jì) |
6874.52 |
||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表 |
||||||
部門(mén):阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||||||||
小計(jì) |
其中:教育 收費(fèi) |
|||||||||||
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
6,715.84 |
6,713.80 |
0.00 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
118.10 |
118.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
118.10 |
118.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010602 |
一般行政管理事務(wù) |
118.10 |
118.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
5,873.54 |
5,871.50 |
0.00 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|||
20501 |
教育管理事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050199 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20502 |
普通教育 |
5,853.54 |
5,851.50 |
0.00 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|||
2050203 |
初中教育 |
5,853.54 |
5,851.50 |
0.00 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
298.14 |
298.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
279.47 |
279.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
23.04 |
23.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
256.43 |
256.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
18.67 |
18.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
18.67 |
18.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
121.85 |
121.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
121.85 |
121.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
121.85 |
121.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
304.21 |
304.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
304.21 |
304.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
256.13 |
256.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
48.08 |
48.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表 |
|
部門(mén):阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||||
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
6,874.52 |
3,784.86 |
3,089.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
118.10 |
118.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
118.10 |
118.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010602 |
一般行政管理事務(wù) |
118.10 |
118.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
6,032.21 |
2,942.56 |
3,089.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20501 |
教育管理事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050199 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
6,012.21 |
2,922.56 |
3,089.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050203 |
初中教育 |
6,012.21 |
2,922.56 |
3,089.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
298.14 |
298.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
279.47 |
279.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
23.04 |
23.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
256.43 |
256.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
18.67 |
18.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
18.67 |
18.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
121.85 |
121.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
121.85 |
121.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
121.85 |
121.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
304.21 |
304.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
304.21 |
304.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
256.13 |
256.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
48.08 |
48.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
|||
部門(mén):阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||||
收入 |
支出 |
||||||
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
6713.8 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
118.10 |
0.00 |
0.00 |
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
五、教育支出 |
5,871.50 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
298.14 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
121.85 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
304.21 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合計(jì) |
6713.8 |
本年支出合計(jì) |
6,713.80 |
0.00 |
0.00 |
||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
||
總計(jì) |
6713.8 |
總計(jì) |
6,713.80 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)05表 |
|||||||
部門(mén):阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 金額單位:萬(wàn)元 |
|||||||
功能分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年支出 |
|||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
6,713.80 |
3,627.17 |
3,086.63 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
118.10 |
118.10 |
0.00 |
|||
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
118.10 |
118.10 |
0.00 |
|||
2010602 |
一般行政管理事務(wù) |
118.10 |
118.10 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
5,871.50 |
2,784.87 |
3,086.63 |
|||
20501 |
教育管理事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||
2050199 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||
20502 |
普通教育 |
5,851.50 |
2,764.87 |
3,086.63 |
|||
2050203 |
初中教育 |
5,851.50 |
2,764.87 |
3,086.63 |
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
298.14 |
298.14 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
279.47 |
279.47 |
0.00 |
|||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
23.04 |
23.04 |
0.00 |
|||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
256.43 |
256.43 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
18.67 |
18.67 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
18.67 |
18.67 |
0.00 |
|||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
121.85 |
121.85 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
121.85 |
121.85 |
0.00 |
|||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
121.85 |
121.85 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
304.21 |
304.21 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
304.21 |
304.21 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
256.13 |
256.13 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
48.08 |
48.08 |
0.00 |
|||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
|
部門(mén):阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
3,264.41 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
252.39 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
925.52 |
30201 |
辦公費(fèi) |
34.82 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
50.33 |
30202 |
印刷費(fèi) |
4.45 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
915.09 |
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.04 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30107 |
績(jī)效工資 |
697.22 |
30205 |
水費(fèi) |
10.81 |
310 |
資本性支出 |
85.21 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
274.73 |
30206 |
電費(fèi) |
18.49 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
1.46 |
30207 |
郵電費(fèi) |
14.21 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
76.36 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
98.80 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
8.65 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
10.20 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
11.48 |
30211 |
差旅費(fèi) |
2.47 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
289.76 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.19 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
67.43 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
25.17 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
29.23 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
23.04 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
1.76 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
3.80 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
1.47 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
15.54 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.66 |
30229 |
福利費(fèi) |
1.05 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
38.08 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
3289.58 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
337.59 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表
部門(mén):阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
||||||
功能分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué)沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)08表 |
|||||||
部門(mén):阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 金額單位:萬(wàn)元 |
|||||||
功能分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年支出 |
|||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
|
|
阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué)2020年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)6874.52萬(wàn)元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)6874.52萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2019年相比,收、支總計(jì)各減少370.9萬(wàn)元,下降5.12%,主要原因:一是校門(mén)面房未續(xù)租,國(guó)有資產(chǎn)出租收入減少;二是阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度收入合計(jì)6715.84萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入6713.8萬(wàn)元,占99.97%;事業(yè)收入1.54萬(wàn)元,占0.02%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.5萬(wàn)元,占0.01%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度支出合計(jì)6874.52萬(wàn)元,其中:基本支出3784.86萬(wàn)元,占55.06%;項(xiàng)目支出3089.66萬(wàn)元,占44.94%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6713.8萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)6713.8萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少399.44萬(wàn)元,下降5.62%,主要原因:一是校門(mén)面房未續(xù)租,國(guó)有資產(chǎn)出租收入減少;二是阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6713.8萬(wàn)元,占本年支出的97.66%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2788.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)71.02%。主要原因是2019年阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目資金列入到政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入中,2020年列入到一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入中。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6713.8萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出118.10萬(wàn)元,占1.76%;教育(類(lèi))支出5871.5萬(wàn)元,占87.45%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出298.14萬(wàn)元,占4.44%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出121.85萬(wàn)元,占1.81%;住房保障(類(lèi))支出304.21萬(wàn)元,占4.53%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2165.15萬(wàn)元,支出決算為6713.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的310.08%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是新增阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目支出;二是2019年的綜合考核獎(jiǎng)和2019年的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資年初未有預(yù)算,財(cái)政在年度內(nèi)撥付。其中:基本支出3627.17萬(wàn)元,占54.03%;項(xiàng)目支出3086.63萬(wàn)元,占45.97%。具體情況如下:
1. 一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為118.1萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是義保經(jīng)費(fèi)年初未有預(yù)算,決算時(shí)納入到一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出中。
2.教育支出(類(lèi))教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加繼續(xù)教育經(jīng)費(fèi)。
3.教育支出(類(lèi))普通教育(款) 初中教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為1525.55萬(wàn)元,支出決算為5851.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的383.57%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是新增阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目支出;二是2019年的綜合考核獎(jiǎng)和2019年的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資年初未有預(yù)算,財(cái)政在年度內(nèi)撥付。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.2萬(wàn)元,支出決算為23.04萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中追加離退休人員的綜合考核獎(jiǎng)金。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為207.15萬(wàn)元,支出決算為256.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的123.79%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資社保支出增加,財(cái)政年中追加養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為15.28萬(wàn)元,支出決算為18.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的122.19%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資社保支出增加,財(cái)政年中追加其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
7.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為 102.14 萬(wàn)元,支出決算為121.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的119.30 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資社保支出增加,財(cái)政年中追加醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
8. 住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為275.99 萬(wàn)元,支出決算為256.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.80 %,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年1-3月綜合獎(jiǎng)住房公積金33.63萬(wàn)元統(tǒng)計(jì)到初中教育科目中。
9.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為 38.84萬(wàn)元,支出決算為48.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的123.79 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資社保支出增加,財(cái)政年中追加提租補(bǔ)貼支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出3627.17萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)3289.58萬(wàn)元,主要包括:基本工資925.52萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼50.33萬(wàn)元、獎(jiǎng)金915.09萬(wàn)元、績(jī)效工資697.22萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)274.73萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.46萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)98.8萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)11.48萬(wàn)元、住房公積金289.76萬(wàn)元、退休費(fèi)23.04萬(wàn)元、助學(xué)金1.47萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.66萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)337.59萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)34.82萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.45萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元、水費(fèi)10.81萬(wàn)元、電費(fèi)18.49萬(wàn)元、郵電費(fèi)14.21萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)10.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.47萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)67.43萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)29.23萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)1.76萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.8萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.54萬(wàn)元、福利費(fèi)1.05萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出38.08萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置76.36萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置8.65萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.19萬(wàn)元。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年度阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué)沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
2020年度阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué)為事業(yè)單位,按照財(cái)政部部門(mén)決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑,本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2020年度,阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日,阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué)共有車(chē)輛0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)2020年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),共4個(gè)項(xiàng)目,涉及資金91.9萬(wàn)元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看,阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué)項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高。
2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué)在2020年度單位決算中反映“近視防控特色學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
近視防控特色學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.58分。全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為9.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.8%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是加強(qiáng)學(xué)校近視防控工作,加快近視防控工作與學(xué)校教育教學(xué)工作的融合;二是提升青少年視力健康整體水平,將我校建設(shè)成為近視防控特色學(xué)校。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:燈具價(jià)格預(yù)算數(shù)存在偏差,原因是護(hù)眼燈具價(jià)格具有波動(dòng)性,預(yù)算執(zhí)行中需要根據(jù)護(hù)眼燈市場(chǎng)價(jià)格及項(xiàng)目預(yù)算資金調(diào)整安裝教室間數(shù)。下一步改進(jìn)措施:一要加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理??茖W(xué)合理編制項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效,加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的溝通,論證項(xiàng)目實(shí)施的可行性,提前謀劃,加強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行管理,并加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行跟蹤分析,盡可能減小預(yù)算偏差。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||||
(2020年度) |
|||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) |
近視防控特色學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目 |
||||||||||||||
主管部門(mén) |
阜陽(yáng)市教育局 |
實(shí)施單位 |
阜陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
||||||||||||
項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
分值 |
執(zhí)行率(B/A) |
得分 |
||||||||
年度資金總額: |
10 |
10 |
9.58 |
10 |
95.8% |
9.58 |
|||||||||
其中:本年財(cái)政撥款 |
10 |
10 |
9.58 |
- |
95.8% |
- |
|||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||||||
其他資金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||||||
年度總體目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||
加強(qiáng)學(xué)校近視防控工作,加快近視防控工作與學(xué)校教育教學(xué)工作的融合,提升青少年視力健康整體水平,將我校建設(shè)成為近視防控特色學(xué)校。 |
按照財(cái)務(wù)制度要求在徽采商城采購(gòu),利用暑期時(shí)間為教學(xué)樓四樓五樓教室安裝護(hù)眼燈,并經(jīng)專(zhuān)業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格后驗(yàn)收支付。 |
||||||||||||||
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
產(chǎn) 出 指 標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
安裝護(hù)眼燈教室 |
10間 |
12間 |
12.5 |
15 |
根據(jù)護(hù)眼燈市場(chǎng)價(jià)格及項(xiàng)目預(yù)算資金調(diào)整安裝教室間數(shù)。 |
||||||||
質(zhì)量指標(biāo) |
工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率 |
100% |
100% |
12.5 |
12.5 |
|
|||||||||
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間、竣工時(shí)間 |
7月-10月 |
7月-10月 |
12.5 |
12.5 |
|
|||||||||
成本指標(biāo) |
每間教室安裝護(hù)眼燈單價(jià) |
10000元/間 |
7986元/間 |
12.5 |
10 |
根據(jù)護(hù)眼燈市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)。 |
|||||||||
效 益 指 標(biāo) (30分) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
影響程度一般 |
影響程度一般 |
7.5 |
7.5 |
|
||||||||
社會(huì)效益 指標(biāo) |
教室光照充足、燈光分布均勻、柔和舒適,有利于保護(hù)視力,項(xiàng)目社會(huì)效益顯著 |
效果明顯 |
效果明顯 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||||||
生態(tài)效益 指標(biāo) |
減少電力資源能耗 |
影響程度較高 |
影響程度較高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||||||
可持續(xù)影 響指標(biāo) |
教室光照充足、燈光分布均勻、柔和舒適,有利于保護(hù)視力,提高用眼衛(wèi)生及上課學(xué)習(xí)效率 |
程度較高 |
程度較高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||||||
滿意度指標(biāo) (10分) |
服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
師生滿意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||||||
總分 |
|
|
100 |
99.58 |
|
||||||||||
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。